
近日,浙江省內部審計協會公布了2024年度內部審計理論研討及典型案例的遴選結果,省國貿集團《內部審計實現“三個如”要求的路徑探索》與《打造審計整改新格局——基于風險地圖的構建及應用》入選“示范論文”,《護航“信用動能”,為外貿高質量發(fā)展賦能》與《基于治理提升的“雙核驅動”整改生態(tài)體系研究》入選“典型案例”。
近年來,省國貿集團大力推進“大合規(guī)”體系建設,將內部審計作為提升集團治理效能、有效防控經營風險的重要抓手,積極構建并完善研究型審計體系,通過理論研究推動審計思路的革新、業(yè)務能力的提升以及審計成果的轉化,推動內部審計工作精準識別發(fā)現重大潛在風險、關鍵問題、薄弱環(huán)節(jié),充分發(fā)揮內部審計“審事察人、審事評人”的積極作用,促進領導干部履職盡責,擔當作為。
下一步,省國貿集團將繼續(xù)秉持高質量發(fā)展的理念,以更加開放的姿態(tài)、更加創(chuàng)新的思維,不斷深化審計理論研究與實踐創(chuàng)新的融合,更好發(fā)揮內部審計監(jiān)督作用,為集團高質量發(fā)展提供更強有力的審計保障。